石城县2024年7月份
财政预算执行情况分析
一、7月份财政收支完成情况
7月份,一般公共预算收入完成5087万元,同比增收636万元,增长14.3%。其中:税收收入完成4732 万元,同比增收2169万元,增长84.6%,完成当月计划数4700万元的100.7%;非税收入完成355万元,同比减收1533万元,下降81.2%,完成当月计划数350万元的101.4%。
7月份,全县完成一般公共预算支出16171万元,同比减支1095万元,下降6.3%。
二、1-7月份财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成53251万元,比上年增收2447万元,增长4.8%。其中:
税收收入36576 万元,同比增收935万元,增长2.6%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收19476 万元,同比增长16.3%;企业所得税28%部分征收3086 万元,同比增长11.2%;个人所得税28%部分征收510万元,同比增长5.4%;城市维护建设税2735 万元,同比增长4.1%;“五小税”5678万元,同比增长11.2%;车船税720万元,同比增长19.8%;耕地占用税625万元,同比下降74.4%;契税3477 万元,同比下降27.2%;烟叶税200万元,同比净增;环境保护税70%部分征收69万元,同比下降19.8%。
非税收入完成16675万元,同比增收1512万元,增长10.0%。其中:专项收入完成1746 万元,同比减收161万元,下降8.4%;行政事业性收费收入完成2662万元,同比增收1683万元,增长171.9%;罚没收入完成9499万元,同比增收6379 万元,同比增长204.9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1278万元,同比减收7485万元,下降85.4%。政府住房基金收入完成1372万元,同比增收1000万元,同比增长268.8%;其他收入同比完成118万元,同比增收96万元,增长431.4%。
2.全额税收收入完成情况
全额税收收入分部门看:税务部门收入完成 82040 万元,同比增收3970万元,增长5.1%,其中:地方税收收入 36576 万元,同比增收935万元,增长2.6%;财政部门收入完成 16675万元,同比增收1512万元,增长10.0%。
全额税收收入分产业看:全县全额税收收入完成82040万元,增长5.1%。第一产业贡献171万元,同比增收32万元,增长23.2%;第二产业贡献43824万元,同比增收3705万元,同比增长9.2%;第三产业贡献38045万元,同比增收232万元,增长0.6%。
全额税收收入分行业看:工业税收38880万元,同比增长11.0%,占税收比重为47.4%,其中:制造业税收35364 万元,同比增长9.2%,矿业税收332万元,同比增长37.9%,水电业税收3184 万元,同比增长32.5%;建筑业税收4944 万元,同比下降3.1%,占税收比重为9.5%;房地产业税收9799万元,同比下降43.9%,占税收比重为11.9%;金融保险业税收7038万元,同比增长69.5%,占税收比重为8.6%;交通运输邮政业税收212万元,同比下降49.9%,占税收比重为0.3%;批发和零售业税收16800 万元,同比增长17.6%(其中:烟草税收2698万元,同比增长7.2%),占税收比重为20.5%;租赁和商业服务业税收1534 万元,同比增长209.2%,占税收比重为1.9%;住宿餐饮业124万元,下降5.3%;信息传输、计算机及软件业税收65万元,同比增长27.8%。
3. 一般公共预算支出完成情况
1-7月份,全县完成一般公共预算支出129945万元,同比减支1455万元,下降1.1%。主要功能支出项目如下:
一般公共服务支出9826元,同比减支152万元,下降1.5%。
国防支出689万元,同比增支566万元,增长460.2%。
公共安全支出4389万元,同比减支676万元,下降13.3%。
教育支出33507万元,同比增支8991万元,增长36.7%。
科学技术支出4429万元,同比增支4027万元,增长1001.7%。
文化旅游体育与传媒支出1222万元,同比增支130万元,增长11.9%。
社会保障和就业支出21872万元,同比减支8618万元,下降28.3%。
卫生健康支出6832万元,同比减支3606万元,下降34.5%。
节能环保支出10183万元,同比增支7637万元,增长300.0%。
城乡社区支出1760万元,同比减1676万元,下降48.8%。
农林水支出29566万元,同比减支3127万元,下降9.6%。
交通运输支出434万元,同比减支1742万元,下降80.1%。
资源勘探信息等支出82万元,同比减支208万元,下降71.7%。
商业服务业等支出27万元,同比减支73万元,下降73.0%。
自然资源海洋气象等支出403万元,同比减支557万元,下降58.0%。
住房保障支出4124万元,同比减支1152万元,下降21.8%。
灾害防治及应急管理支出600万元,同比减支806万元,下降57.3%。
(二)政府性基金收支完成情况
1-7月份,全县政府性基金收入累计完成 2491万元,同比下降43.4%。其中:土地出让价款收入2,397 万元,补缴的土地价款23万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-525万元;彩票公益金收入208万元,同比下降15.4%;城市基础设施配套费收入257万元,同比净增;污水处理费收入131万元,同比下降62.8%。
1-7月份,全县政府性基金累计支出 88512 万元,同比增支 2796万元,增长3.3%。主要是城乡社区支出 48,157 万元,同比减支30282万元,下降38.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出41134 万元,同比增支2798万元,增长7.3%;城市基础设施配套费安排的支出156万元,同比增长51.5%;污水处理费安排的支出467万元,同比净增;棚户区改造专项债券收入安排的支出6400万元,同比减支33600万元,下降84.0%;农林水支出116万元,同比净增;交通运输支出 328万元,同比净增;其他支出 39904万元,同比增长454.6%,其中:彩票公益金安排的支出 1204万元,同比增支1019万元,增长550.8%。
(三)国有资本经营预算收支完成情况
1-7月份,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务975万元的0%,与上年同期持平。
1-7月份,国有资本经营预算支出完成19万元,完成年度预算任务24万元的79.2%,同比下降36.7%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出19万元,同比下降36.7%。