您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 三公经费

石城县人大办公室2016年预算公开表

访问量:
    
   

 

 

 

   

 表一 

 

 

 收支预算总表 
 (单位名称)县人大办公室           单位:元 
 收   入   支     出 
 项目   预算数   按支出项目类别   预算数   按支出功能科目   预算数 
 一、财政拨款  4,789,492.00  一、基本支出  3,545,592.00  一般公共服务支出  3,810,422.00
    经费拨款(补助)  4,789,492.00    工资福利支出  2,097,813.00  外交支出   
    专项收入       商品服务支出  553,560.00  国防支出   
    纳入预算的政府性基金收入       对个人和家庭补助支出  894,219.00  公共安全支出   
     其他资本性支出     教育支出   
 二、事业收入     二、项目支出  1,243,900.00  科学技术支出   
   预算外财政专户核拨资金       工资福利支出     文化体育与传媒支出   
   其他事业收入       商品和服务支出  1,243,900.00  社会保障和就业支出  726,187.00
 三、事业单位经营收入       对个人和家庭补助支出     医疗卫生与计划生育支出  84,851.00
 四、附属单位上缴收入        对企事业单位的补贴     节能环保支出   
 五、上级补助收入        债务利息支出     城乡社区支出   
 六、其他收入        债务还本支出     农林水支出   
 七、用事业基金弥补收支差额        基本建设支出     交通运输支出   
 八、上年结转       其他资本性支出     资源勘探信息等支出   
     财政拨款结转(不含政府性基金结转)       其他相关支出     商业服务业等支出   
     政府性基金结转     三、事业单位经营支出     金融支出   
     其他资金结转     四、对附属单位补助支出     援助其他地区支出   
     五、上缴上级支出     国土海洋气象等支出   
     六、结转下年     住房保障支出  168,032.00
         粮食物资储备支出   
         预备费   
         其他支出   
         转移性支出   
         债务还本支出   
         债务付息支出   
         债务发行费用支出   
           
 收入总计  4,789,492.00  支出总计  4,789,492.00  支出总计  4,789,492.00
 
 表二 
 单位经费支出预算总表 
 (单位名称)  县人大办公室                  单位:元 
支出功能科目名称 科目编号 合计  基本支出   项目(专项)
资金 
   
类、款、项 基本支出小计 人员经费 公务费  其中:
上级专项 
 
小计 工资福利支出 对个人和家庭补助  
** ** 1=2+7 2=3+6 3=4+5 4 5 6 7 8  
    4,789,492.00 3,545,592.00 2,992,032.00 2,097,813.00 894,219.00 553,560.00 1,243,900.00    
人大事务-行政运行 2010101 2,566,522.00 2,566,522.00 2,012,962.00 2,012,962.00   553,560.00      
人大事务-一般行政管理事务 2010102 656,000.00           656,000.00    
人大事务-人大会议 2010104 250,000.00           250,000.00    
人大事务-代表工作 2010108 337,900.00           337,900.00    
社会保障和就业-行政事业单位离退休 2080501 716,827.00 716,827.00 716,827.00   716,827.00        
社会保障和就业-无恤(遗属) 2080801 9,360.00 9,360.00 9,360.00   9,360.00        
医疗保障-行政单位医疗 2100501 84,851.00 84,851.00 84,851.00 84,851.00          
住房改革支出-住房公积金 2210201 168,032.00 168,032.00 168,032.00   168,032.00        
 
         
   表三 
县人大办公室2016年“三公”经费支出预算表
  单位:元
项目 本年预算数
合计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 140000
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
    (2)公务用车购置  
说明:公车改革后,公务用车本年度未进入财政预算。
  注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部  

专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    

    
   表四 
 一般公共预算支出按经济科目分类 
  单位:元
支出经济分类(名称) 预算数
合计 4,789,492.00
工资福利支出 2,097,813.00
商品和服务支出 1,797,460.00
对个人和家庭的补助 894,219.00
对企事业单位的补贴  
转移性支出  
债务利息支出  
基本建设支出  
其他资本性支出  
其他支出  
相关文章: