表一 | |||||
2015年单位收支预算总表 | |||||
(单位名称)石城县人大常委会办公室 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 4,147,805.00 | 一、基本支出 | 2,923,937.00 | 一般公共服务 | 3,387,478.00 |
经费拨款(补助) | 4,147,805.00 | 工资福利支出 | 1,375,977.00 | 外交 | |
专项收入 | 商品服务支出 | 857,368.00 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 690,592.00 | 公共安全 | ||
其他资本性支出 | 教育 | ||||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 1,233,868.00 | 科学技术 | ||
预算外财政专户核拨资金 | 工资福利支出 | 文化体育与传媒 | |||
其他事业收入 | 商品和服务支出 | 1,233,868.00 | 社会保障和就业 | 638,127.00 | |
三、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助支出 | 社会保险基金支出 | |||
四、附属单位上缴收入 | 对企事业单位的补贴 | 医疗卫生 | 79,735.00 | ||
五、上级补助收入 | 债务利息支出 | 节能保护 | |||
六、其他收入 | 债务还本支出 | 城乡社区事务 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | 基本建设支出 | 农林水事务 | |||
八、上年结转 | 10,000.00 | 其他资本性支出 | 交通运输 | ||
财政拨款结转(不含政府性基金结转) | 10,000.00 | 其他相关支出 | 资源勘探电力信息等事务 | ||
政府性基金结转 | 三、事业单位经营支出 | 商业服务业等事务 | |||
其他资金结转 | 四、对附属单位补助支出 | 金融监管等事务支出 | |||
五、上缴上级支出 | 地震灾后恢复重建 | ||||
六、结转下年 | 国土资源气象等事务 | ||||
住房保障支出 | 52,465.00 | ||||
粮食物资储备等事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息等支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
收入总计 | 4,157,805.00 | 支出总计 | 4,157,805.00 | 支出总计 | 4,157,805.00 |
表二 | |||||||||||
2015年单位经费支出预算总表 | |||||||||||
(单位名称)石城县人大常委会办公室 | 单位:元 | ||||||||||
单位名称 | 支出功能科目名称 | 科目编号 | 合计 | 工资福利支出 | 公务费 | 项目(专项) 资金 |
对个人和家庭补助 | ||||
小计 | 人均定额 公务费 |
定项定额 公务费 |
非定向定额公务费 | 其中: 上级专项 |
|||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 415,805.00 | 1,375,977.00 | 333,000.00 | 524,368.00 | 0.00 | 1,233,868.00 | 0.00 | 690,592.00 | |||
人大办公室 | 人大事务-行政运行 | 2010101 | 2,153,610.00 | 1,296,242.00 | 857,368.00 | 333,000.00 | 524,368.00 | ||||
人大事务-一行政管理事务 | 2010102 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||||||
人在事务-人大会议 | 2010104 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||
人大事务-人大代表履职能力提升 | 2010107 | 32,800.00 | 32,800.00 | ||||||||
人大事务-代表工作 | 2010108 | 337,900.00 | 337,900.00 | ||||||||
人大事务-其他 | 2010199 | 243,168.00 | 243,168.00 | ||||||||
社会保障和就业-行政事业单位离退休 | 2080501 | 633,447.00 | 633,447.00 | ||||||||
社会保障和就业-抚恤(遗属) | 2080801 | 4,680.00 | 4,680.00 | ||||||||
医疗保障-行政单位医疗 | 2100501 | 79,735.00 | 79,735.00 | ||||||||
住房改革支出-住房公积金 | 2210201 | 52,465.00 | 52,465.00 |
附表3 | |
2015年“三公”经费预算统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 41.5 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 14 |
3、公务用车费 | 27.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 27.5 |
(2)公务用车购置 |