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石城县人大办公室2014年单位收支决算总表及“三公”经费决算统计表

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 表一 
                                           2014年单位收支决算总表 
(单位名称)石城县人大常委会办公室   单位:元 
 收    入   支      出 
 项目   预算数   按支出项目类别   预算数   按支出功能科目   预算数 
 一、财政拨款  4,814,317.28  一、基本支出  3,787,349.28  一般公共服务  3,926,026.00
    经费拨款(补助)  4,814,317.28     工资福利支出  2,638,133.28  外交   
    专项收入        商品服务支出  1,149,216.00  国防   
    纳入预算的政府性基金收入        对个人和家庭补助支出     公共安全   
     其他资本性支出     教育   
 二、事业收入     二、项目支出  1,026,968.00  科学技术   
    预算外财政专户核拨资金        工资福利支出     文化体育与传媒   
    其他事业收入        商品和服务支出  1,026,968.00  社会保障和就业  769,988.28
 三、事业单位经营收入        对个人和家庭补助支出     社会保险基金支出   
 四、附属单位上缴收入        对企事业单位的补贴     医疗卫生  68,057.00
 五、上级补助收入        债务利息支出     节能保护   
 六、其他收入        债务还本支出     城乡社区事务   
 七、用事业基金弥补收支差额        基本建设支出     农林水事务   
 八、上年结转        其他资本性支出     交通运输   
     财政拨款结转(不含政府性基金结转)        其他相关支出     资源勘探电力信息等事务   
     政府性基金结转     三、事业单位经营支出     商业服务业等事务   
     其他资金结转     四、对附属单位补助支出     金融监管等事务支出   
     五、上缴上级支出     地震灾后恢复重建   
     六、结转下年     国土资源气象等事务   
         住房保障支出  50,246.00
         粮食物资储备等事务   
         预备费   
         国债还本付息等支出   
         其他支出   
         转移性支出   
         
 收入总计  4,814,317.28  支出总计  4,814,317.28  支出总计  4,814,317.28

 

表二
                                                              2014单位经费支出决算总表
 (单位名称)石城县人大常委会办公室   单位:元 
 单位名称  支出功能科目名称 科目编号 合计 工资福利支出  公务费   项目(专项)
资金 
  对个人和家庭补助
 小计   人均定额
公务费 
 定项定额
公务费 
 非定向定额公务费   其中:
上级专项 
** ** ** 1 2   4 5 6 7 8 9
合计     4,814,317.28 2,026,899.00 785,216.00 259,000.00 526,216.00   1,126,968.00   875,234.28
人大办公室 行政运行-人大事务 2010101 2,744,058.00 1,958,842.00 785,216.00 259,000.00 526,216.00        
      行政管理事务-人大事务 2010102 100,000.00           100,000.00    
      人大会议(二次人代会) 2010104 390,000.00           390,000.00    
      代表工作 2010108 246,400.00           246,400.00    
      其他人大事务支出 2010199 390,568.00           390,568.00    
      归口管理的行政单位离退休 2080501 649,705.96               649,705.96
  一行政管理 20103 55,000.00               55,000.00
      死亡抚恤 2080801 120,282.32               120,282.32
      行政单位医疗 2100501 68,057.00 68,057.00              
      住房公积金 2210201 50,246.00               50,246.00

 

 

附表3
                2014年“三公”经费决算统计表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 41.5
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 14
3、公务用车费 27.5
其中:(1)公务用车运行维护费 27.5
    (2)公务用车购置  

 

 

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