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石城县2022年10月份财政预算执行情况分析

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石城县2022年10月份

财政预算执行情况分析

一、10月份财政收支完成情况

10月份,全县财政总收入完成12712万元,同比1175万元,下降8.5%,其中:上划中央收入5014万元,比上年当月172万元,下降3.3%;上划省级收入1266万元比上年当月143万元,下降10.1%;一般公共预算收入完成6432万元,比上年当月860万元,下降11.8%。

10月份,全县一般公共预算支出16905万元,同比2696万元,增长19.0%。

二、1-10月份财政收支完成情况

(一)一般预算收支完成情况

1、收入完成情况

1-10月份,全县财政总收入完成106253万元,与上年持平,占年初预算133994万元的79.3%。

分部门看:税务部门收入完成83658万元,同比减收4303万元,下降4.9%,占年初预算111794万元的74.8%;财政部门收入完成22595万元,同比增收4270万元,增长23.3%,占年初预算22200万元的101.8%。

分产业看:全县税收收入完成83658万元,下降4.9%,税收收入占财政总收入比重为78.7%。第一产业贡献180万元,同比减收84万元,下降31.8%;第二产业贡献46074万元,同比减收6420万元,下降12.2%;第三产业贡献37404万元,同比2202万元,增长6.3%。

分行业看:工业税收46457万元,同比增长1.9%,占税收比重为55.5%,其中:制造业税收46187万元,同比增长3.4%,矿业税收123万元,同比下降22.6%,水电业税收147万元,同比下降81.6%;建筑业税收-383万元,同比下降105.6%;房地产业税收12678万元,同比下降20.1%,占税收比重为15.2%;金融保险业税收9344万元,同比增长18.8%,占税收比重为11.2%;交通运输邮政业税收404万元,同比下降41.6%,占税收比重为0.5%;批发和零售业税收14040万元,同比增长102.6%(其中:烟草税收4879万元,同比增长2.5%),占税收比重为16.8%;租赁和商业服务业税收-116万元,同比下降116.9%;住宿餐饮业-683万元,同比下降54.2%;信息传输、计算机及软件业税收72万元,同比增长60.0%。

分级次看:上划中央收入33193万元,同比减收2261万元,下降6.4%。其中:上划中央国内增值税收入23387万元,同比减收4006万元,下降14.6%;上划中央消费税18万元,同比增收1万元,增长5.9%;上划中央企业所得税收入8400万元,同比增收1518万元,增长22.1%;上划中央个人所得税收入1388万元,同比增收227万元,增长19.5%。

上划省级收入10225万元,同比152万元,增长1.5%,其中:上划省级国内增值税8227万元,同比减收200万元,下降2.4%;上划省级企业所得税1680万元,同比增收303万元,增长22.0%;上划省级个人所得税278万元,同比增收46万元,增长19.8%;上划省级环境保护税40万元,同比增收3元,增长8.1%。

一般公共预算收入完成62835万元,同比增收2076万元,增长3.4%。其中:税收收入40240万元,同比减收2194万元,下降5.2%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收15160万元,同比下降20.1%;企业所得税28%部分征收3920万元,同比增长22.1%;个人所得税28%部分征收647万元,同比增长19.4%;城市维护建设税3120万元,同比下降5.1%;“五小税”6552万元,同比增长35.3%;车船税745万元,同比下降57.0%;耕地占用税3136万元,同比增长71.4%;契税4795万元,同比下降21.7%;烟叶税2071万元,同比增长13.8%;环境保护税70%部分征收94万元,同比增长8.0%。非税收入完成22595万元,同比增收4270万元,增长23.3%。其中:专项收入完成2786万元,同比增收543万元,增长24.2%;行政事业性收费收入完成1328万元,同比减收2583万元,下降66.0%;罚没收入完9862万元,比减收144万元,下降1.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成6861万元,同比增收4776万元,增长229.1%;政府住房基金收入完成1758万元,同比增收1678万元,增长2097.5%。

2.支出完成情况

1-10月份,全县完成一般公共预算支出236027万元,同比减支32611万元,下降12.1%。主要功能支出项目如下:

一般公共服务支出15104万元,同比增支2853万元,增长23.3%。

国防支出147万元,同比增支54万元,增长58.1%。

公共安全支出7257万元,同比减支563万元,下降7.2%。

教育支出49980万元,同比减支2532万元,下降4.8%。

科学技术支出7376万元,同比增支2750万元,增长59.4%。

文化旅游体育与传媒支出8500万元,同比增支1415万元,增长20.0%。

社会保障和就业支出38294万元,同比减支10013万元,下降20.7%。

卫生健康支出13636万元,同比减支32632万元,下降70.5%。

节能环保支出14845万元,同比增支9484万元,增长176.9%。

城乡社区支出8465万元,同比增支5493万元,增长184.8%。

农林水支出53175万元,同比减支8902万元,下降14.3%。

交通运输支出4184万元,同比增支321万元,增长8.3%。

资源勘探信息等支出4180万元,同比增支2905万元,增长227.8%。

商业服务业等支出348万元,同比减支308万元,下降47.0%。

金融支出162万元,同比净增。

自然资源海洋气象等支出1435万元,同比增支252万元,增长21.3%。

住房保障支出6928万元,同比增支190万元,增长2.8%。

灾害防治及应急管理支出1735万元,同比减支521万元,下降23.1%。

其他支出276万元,同比增支149万元,增长117.3%。

(二)政府性基金收支完成情况

1-10月份,全县政府性基金收入47415万元,同比增收16881万元,增长55.3%。其中:国有土地收益基金收入352万元,同比减收1531万元,下降81.3%;国有土地使用权出让收入46926万元,同比增收18996万元,增长68.0%,其中:土地出让价款收入35723万元,补缴的土地价款11227万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-215万元,其他土地出让收入191万元;彩票公益金收入137万元,同比减收168万元,下降55.1%。

1-10月份,全县政府性基金支出148149万元,同比33814万元,增长29.6%。其中:社会保障和就业支出82万元,同比增支57万元,增长228.0%;城乡社区支出71990万元,同比减支24712万元,下降25.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出41716万元,同比减支54298万元,下降56.6%,城市基础设施配套费安排的支出206万元,同比减支12万元,下降5.5%,污水处理费安排的支出489万元,同比增支40万元,增长8.9%,棚户区改造专项债券收入安排的支出29579万元同比增;其他支出76077万元,同比增支58496万元,增长332.7%,其中:地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出75513万元,同比增支58472万元,增长343.1%;彩票公益金安排的支出564万元,同比增长4.4%

(三)国有资本经营预算收支完成情况

1-10月份,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务900万元的0%,与上年同期持平。

1-10月份,国有资本经营预算支出完成23万元,完成年度预算任务37万元的62.2%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出23万元,同比净增。

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