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石城县2022年6月份财政预算执行情况分析

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石城县2022年6月份

财政预算执行情况分析

一、6月份财政收支完成情况

(一)一般预算收支完成情况

1.收入完成情况

6月份,全县财政总收入完成14242万元,同比增收2760万元,增长24.0%,其中:上划中央收入4867万元,比上年当月减收148万元,下降2.9%;上划省级收入1345万元,比上年当月减收123万元,下降8.4%;一般公共预算收入完成8030万元,比上年当月增收3030万元,增长60.6%。

二、上半年财政收支完成情况

(一)一般预算收支完成情况

1、收入完成情况

上半年,全县财政总收入完成68833万元,同比增收492万元,增长0.7%,占年初预算133994万元的51.4%。

分部门看:税务部门收入完成50402万元,同比减收4758万元,下降8.6%,占年初预算111794万元的45.1%;财政部门收入完成18431万元,同比增收5250万元,增长39.8%,占年初预算22200万元的83.0%。

分产业看:全县税收收入完成50402万元,下降8.6%,税收收入占财政总收入比重为73.2%。第一产业贡献100万元,同比减收97万元,下降49.2%;第二产业贡献31808万元,同比减收1385万元,下降4.2%;第三产业贡献18494万元,同比减收3276万元,下降15.0%。

分行业看:工业税收34921万元,同比增长22.7%,占税收比重为69.3%,其中:制造业税收36529万元,同比增长30.9%,矿业税收54万元,同比下降53.8%,水电业税收-1662万元,同比下降493.8%;建筑业税收-3113万元,同比下降165.7%;房地产业税收5361万元,同比下降46.4%,占税收比重为10.6%;金融保险业税收5788万元,同比增长36.5%,占税收比重为11.5%;交通运输邮政业税收267万元,同比下降43.1%,占税收比重为0.5%;批发和零售业税收8129万元,同比增长110.1%(其中:烟草税收2187万元,同比下降13.2%),占税收比重为16.1%;租赁和商业服务业税收-46万元,同比下降108.8%;住宿餐饮业-745万元,同比下降1246.2%;信息传输、计算机及软件业税收25万元,同比增长25%。

分级次看:上划中央收入20427万元,同比减收2099万元,下降9.3%。其中:上划中央国内增值税收入14571万元,同比减收2976万元,下降17.0%;上划中央消费税9万元,同比增收1万元,增长12.5%;上划中央企业所得税收入5265万元,同比增收947万元,增长21.9%;上划中央个人所得税收入582万元,同比减收71万元,下降10.8%。

上划省级收入5559万元,同比减收923万元,下降14.2%,其中:上划省级国内增值税4371万元,同比减收1102万元,下降20.1%;上划省级企业所得税1053万元,同比增收190万元,增长22.0%;上划省级个人所得税116万元,同比减收15万元,减少11.5%;上划省级环境保护税19万元,同比增收4万元,增长26.7%。

一般公共预算收入完成42847万元,同比增收3514万元,增长8.9%。其中:税收收入24416万元,同比减收1736万元,下降6.6%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收10200万元,同比下降15.5%;企业所得税28%部分征收2457万元,同比增长21.9%;个人所得税28%部分征收272万元,同比下降10.5%;城市维护建设税2307万元,同比增长12.9%;“五小税”3640万元,同比增长15.4%;车船税491万元,同比下降58.5%;耕地占用税1940万元,同比增长16.7%;契税3063万元,同比下降16.8%;环境保护税70%部分征收46万元,同比增长31.4%。非税收入完成18431万元,同比增收5250万元,增长39.8%。其中:专项收入完成2273万元,同比增收803万元,增长54.6%;行政事业性收费收入完成815万元,同比减收990万元,下降54.8%;罚没收入完成9240万元,同比增收693万元,同比增长8.1%;国有资源(资产)有偿使用收入完成5284万元,同比增收4005万元,增长313.1%;政府住房基金收入完成819万元,同比增收739万元,增长923.8%。

2.支出完成情况

上半年,全县完成一般公共预算支出136292万元,同比减支31282万元,下降18.7%。主要功能支出项目如下:

一般公共服务支出8839万元,同比增支2066万元,增长30.5%。

国防支出76万元,同比增支4万元,增长5.6%。

公共安全支出4389万元,同比增支242万元,增长5.8%。

教育支出33551万元,同比减支1820万元,下降5.1%。

科学技术支出2800万元,同比增支1002万元,增长55.7%。

文化旅游体育与传媒支出3005万元,同比减支2213万元,下降42.4%。

社会保障和就业支出21522万元,同比减支8403万元,下降28.1%。

卫生健康支出6207万元,同比减支28294万元,下降82.0%。

节能环保支出10470万元,同比增支6186万元,增长144.4%。

城乡社区支出4546万元,同比增支2612万元,增长135.1%。

农林水支出28378万元,同比减支5219万元,下降15.5%。

交通运输支出2555万元,同比增支407万元,增长18.9%。

资源勘探信息等支出3906万元,同比增支3409万元,增长685.9%。

商业服务业等支出224万元,同比减支307万元,下降57.8%。

金融支出88万元,同比净增。

自然资源海洋气象等支出827万元,同比增支71万元,增长9.4%。

住房保障支出4157万元,同比增支94万元,增长2.3%。

灾害防治及应急管理支出697万元,同比减支1114万元,下降61.5%。

其他支出55万元,同比减支33万元,下降37.5%。

(二)政府性基金收支完成情况

上半年,全县政府性基金收入32398万元,同比增收2434万元,增长8.1%。其中:国有土地收益基金收入352万元,同比减收1531万元,下降81.3%;国有土地使用权出让收入31957万元,同比增收3977万元,增长14.2%,其中:土地出让价款收入28141万元,补缴的土地价款3841万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-215万元,其他土地出让收入190万元;彩票公益金收入89万元,同比净增,其中:福利彩票公益金收入43万元,体育彩票公益金46万元。

上半年,全县政府性基金支出76901万元,同比减支6429万元,下降7.7%。其中:社会保障和就业支出82万元,同比增支57万元,增长2.3倍;城乡社区支出49975万元,同比减支23490万元,下降32.0%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出36232万元,同比减支37084万元,下降50.6%,城市基础设施配套费安排的支出139万元,同比增支126万元,增长9.7倍,棚户区改造专项债券收入安排的支出13500万元;其他支出26844万元,同比增支19751万元,增长2.7倍,主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(三)国有资本经营预算收支完成情况

上半年,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务900万元的0%,与上年同期持平。

上半年,国有资本经营预算支出完成21万元,完成年度预算任务37万元的56.8%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出21万元,同比净增。

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